(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 2020年3月,某审计组对××公司2019年度财务收支中货币资金进行审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员对被审计单位出纳收付业务进行了执行过程的观察,发现下列情况: (1)出纳员根据零星支出部...
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- 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
- 下列内部控制中,符合职责分工控制要求的有( )。
- 下列有关审计工作底稿的表述,错误的是( )。
- 下列有关实质性测试的表述中,正确的是( )
- 财务报表审计目标中,截止期正确性指的是( )。
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- 被审计单位按计划成本核算材料收发,其发出材料应分摊的成本差异应按()。
