(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 2020年3月,某审计组对丙上市公司2019年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确定实质性测试的范围和重点。 2.2...
- 为保证财务报表编制工作的有序进行,企业应建立严密的工作程序,明确各环节的工作内容、质量要求和时间限制,明确各岗位人员的责任和职权范围,这种内部控制要求是指()。
- 对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计类型是( )
- 下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
- 通过对连续若干期某一财务报表项目的变动金额及其百分比的计算,分析该项目的增减变动方向和幅度,以获取有关审计证据的一种技术方法是( )。
- 下列险种中,往往采用预收保费制的是( )。[2014年真题]
- 下列有关审计准则的表述,不正确的是( )。
- 下列各项中,属于变量抽样法的有( )。[2010年中级真题]
- 对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该:
