(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 审计人员要证实被审计单位在接近12月31日签发的支票未予入账,最有效的审计手续是()。
- 遇有下列情形之一的,审计组应当及时调整审计实施方案( )
- 下列关于审计管理的说法中,正确的有( )。
- 下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()
- 下列项目属于营业外支出的有()。
- 下列属于信息系统测试方法的有:
- 被审计单位按计划成本核算材料收发,其发出材料应分摊的成本差异应按()。
- 案例二 (一)资料 2017年3月,某审计组对丙公司2016年度财务收支进行了审计。有关固定资产审计的情况和资料如下: 1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况: ...
- 在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是:
- 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。[2010年初级真题]
