(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 通过对库存现金进行监盘取得的证据属于( )。
- 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有( )。
- 下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。
- 对被审计单位注销应收某客户95万元账款,审计人员应重点审查的内容是:
- 审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:
- 下列各项中,应作为固定资产项目在财务报表中列报的有:
- 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是:
- 实物盘点属于( )。
- 下列各项审计程序中,与存货记录的完整性认定相关的是( )。
- 社会审计组织在办理审计机关委托的审计事项时,审定其审计结果的组织应是( )。[2009年初级真题]
