审计师
(中级) 审计理论与实务最新试题
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- (一)资料 2019年5月,某审计组对乙公司2018年度财务收支进行了审计。有关主营业务收入审计的情况和资料如下: 1.审计人员为分析应收账款的总体合理性实施了以下程序: (1)将2018年度的...
- 审查销售折扣账务处理时,可确认为正确的是()。
- (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试: ①检查销售与收款循环中的凭证和记录; ②观察销售与收款业务执行情况; ③向有关人员询问销售与收款业务情况;...
- 审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有()
- 下列各项中,不属于内部审计程序的有:
- 在国家审计准则中,审计工作底稿专指( )。
- 审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性审查时,应审查的内容有( )
- 下列关于计算机审计的表述,正确的有:
- 如图所示,看图答题
- 2017年2月,某审计组对甲公司2016年度财务收支进行了审计,有关情况和资料如下: 1.审计人员在对甲公司信息系统内部控制进行初步了解的基础上,对信息系统的一般控制和应用控制进行了审查,包括: ...