(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列关于财务报表重大错报风险说法正确的有:
- 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: A.货物的发出必须有经批准的销货单
- 下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有:
- 在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有( )。
- 审计或者专项审计调查发现的依法需要移送其他有关主管机关或者单位纠正、处理处罚或者追究有关人员责任的事项,审计机关应当出具( )。
- 审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:
- 如果被保证的雇员被派到其他区域工作,但不超过规定的期限,则该雇员在该区域内引起雇主的损失( )保障。
- 下列审计证据中,证明力最强的是:
- 下列情形中,不需要函证应付账款的是()。
- 以下有关审计结果报告的表述正确的有( )。
