国际注册内部审计师最新试题
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- 某公司一些高层管理人员提出一个问题:内部审计部门是否应该向新成立的质检部门报告,成为公司内部全面质量管理过程的一个组成部分,首席审计执行官已审查了质检经理所提议的质检标准和计划。首席审计执行官在回答高...
- 某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:
- 通常组织面临的风险是:
- 应用几个独立数据库,而不是只应用一个大型数据库的风险是:
- 下列选项中,关于初步调查中采用的内部控制问卷的优点,说法不正确的是:
- 以下哪一项内容是成功实施控制自我评估的关键因素?
- 当底稿使命完成后,可以被销毁。首席审计执行官制定工作底稿的保存政策,应该获得本组织谁的批准?
- 随着组织结构的不断变化,新的组织结构类型也不断产生,其中沙漏型组织就是其中的一种,在这种组织结构中,共有三个阶层,下列哪项不属于沙漏型组织中的层级?
- 某跨国运输公司的内部审计师需要对过去六个月的运输记录进行抽样。为此,该审计师从在地中海地区运营的船只中抽取一个随机样本,又从在北大西洋地区运营的船只中进行了单独抽样。这种抽样方法称为:
- 内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计,这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,CAE应该:
