国际注册内部审计师最新试题
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- 某内部审计师根据业务销售额的变动发现,销售部门经理为了多赚取奖金,可能通过装运劣质商品来虚增销售额。并且,内部审计师怀疑,被退回的有缺陷的产品没有得到全面修复又作为新产品销售给其他顾客。以下审计程序在...
- 以下哪项是支持企业行为守则的恰当管理战略?Ⅰ.为所有员工提供关于道德话题的培训机会;Ⅱ.就合规性对员工、供应商和客户进行调查;Ⅲ.应用有关恰当行为、不恰当行为的案例研究和正反两方面的例子;Ⅳ.在公司上...
- 以下哪项内容不属于为控制措施编制流程图的好处?
- 根据获取的审计证据的来源不同,所以审计证据的证明力不同,下列审计证据中证明力最强的是:
- 许多公司和政府组织想将计算机系统转换为开放系统以便:
- 首席审计执行官在对某高风险领域的特定审计项目制定计划时,认为现有的人员不完全具备完成这项工作的技能,对此情况,符合审计计划标准的最佳做法是:
- 一家自行车制造商利用促销从供应商那里购买将在未来制造过程中使用的油漆。这反映在公司的资产负债表上是超过前一年库存1,000,000元的净増加50,000元。假设公司以间接方法来编制现金流量表,那么在现...
- 触发冲突的原因包括:Ⅰ.个人地位迥异Ⅱ.岗位界限不明确Ⅲ.期望未实现Ⅳ.目标崇高
