国际注册内部审计师最新试题
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- 某内部审计师负责监督应付账款但在开展该业务的确认评估时,首席审计执行官不让该名内部审计师参与,最可能的原因是:
- 内部审计师需要确定管理层已制定的标准的适当程度,以便确定组织目标和目的是否已经实现。以下哪项行动可能是恰当的:Ⅰ.确定业务与项目目标和目的与组织的目标和目的是否一致;Ⅱ.审核业务,确定结果与既定的目标...
- 某公司的首席审计执行官(CA E)已经接到指示,要求其对某信息技术系统开展审计确认业务,而在去年该系统则是内部审计咨询业务的工作对象。首席审计执行官应该如何应对此种情况?
- 为了公司的发展,公司的改革迫在眉睫,管理层考虑变革的内容时最不可能改变的是:
- 内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相关,但是管理层仍然认为继续和供应商合作的收益大于风险。在这种情况下首席执行审计师应该:
- 平衡记分卡评估制度的首要好处是:
- 在舞弊调查中,首席审计执行官应该采取相关措施保护嫌疑人的人格,以免造成诽谤,那么下列措施中可以采取的是:
- 在初步调查中,审计主管向被审计部门的主管发送了一份计划书和问卷调查。这种做法可能将产生以下哪个结果?
- 在评价资源使用的效果和效率时,内部审计师对以下哪项负有责任?
- 内部审计师为了获取有关犯罪活动的信息,要和员工进行面谈。下列哪项关于面谈的说法不正确的是:
