国际注册内部审计师最新试题
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- 内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作?
- 某审计师在开展面谈时,通过问卷来收集关于赊销处理性质的信息。遗憾的是,该问卷没有覆盖面谈对象所提供的一些相关信息。而且,审计师没有记录进一步开展审计调查可能会面临的问题,上述过程的主要缺陷是:
- 某IT工程师根据客户的需求快速开发一个试验模型交用户使用,然后进一步收集用户需求修改模型,如此反复,直至满足客户需求,这种系统开发方法称为:
- 在两个组织的信息系统之间,为了实现业务目的而进行的预定义和结构化的数据自动交换,称为:
- 以下哪一项内容是成功实施控制自我评估的关键因素?
- 审计师发现,某公用事业部门有时要求其维修人员在不安全的条件下开展工作,以下哪项能够为支持该审计发现提供最有力的证据?
- 若某公司曾发生过人为操纵内部管理用财务报表,故意调增利润的舞弊事件,那么内部审计师应主要对下列哪项进行审计?
- 某组织将选定交易和所有交易汇总放置于一台服务器上,以供分析师进行盈利分析时使用。该环境中最可能的安全漏洞是有人可以利用以下哪项的越权访问?
- 下列选项中,属于属性标准的是:
- 在对采购部门的审计中,内部审计师从一雇员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是:
