国际注册内部审计师最新试题
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- 组织在管理隐私风险的过程中,不应由内部审计师执行的工作是:
- 某内部审计师利用回归分析模型对销售成本和原材料价格之间关系进行分析,在利用计算机程序对信息进行处理后,得到如下数据,则根据下列数据,当原材料价格为5000元时,预期销售成本为:
- 以下属于组织面临的风险的是:
- 新产品与现有产品的基本用途不同,但存在较强的市场关联性,可以利用原来的分销渠道销售新产品,这种战略属于:
- 以下哪种情况可能属于材料采购过程中发生舞弊的迹象?Ⅰ.有规律地向少数投标者授予合同;Ⅱ.存在许多变更定单;Ⅲ.许多合同授予同一家公司。
- 以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?
- 某分散型生产部门利用微机来处理存货及生产记录。每天计算机系统以批处理方式将数据转移至主要生产部门。下列程序哪些是审计人员检查生产部门一般控制程序?Ⅰ.检查生产部门的灭火能力;Ⅱ.检查与计算机岗位相关的...
- 确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么?
- 为一个组织设计一个绩效评估系统包含几个步骤。以下哪一个步骤是“理解组织战略”紧接着的下一个步骤?
- 在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(AB C)系统的采纳情况,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的最佳理由是内部审计师具备以下哪方面的知识?
