国际注册内部审计师最新试题
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- 内部审计的恰当组织作用是:
- 在审计一个大型合同时,内部审计师应该怀疑以下哪项有投标舞弊的嫌疑?Ⅰ.后来更改订单增加对低标价物品的需求。Ⅱ.实际合同中的购料合同要求与竞标时的要求不一样。Ⅲ.大部分员工都用间接账户。Ⅳ.失败的竞标者...
- 以下哪项是开展客户满意度调查的首要目的?
- 以下哪一项关于非正式群体沟通网络(小道消息网络)的陈述不正确?
- 银行管理层怀疑银行贷款部主管虚拟贷款单位,将贷款直接转到个人账户,导致贷款拖欠。与之相关的证据包括:※高质量的生活水平,主管解释说这是因为他所进行的投资效益不错,而且他从不休假;※依据公司协议,主管获...
- 现考虑甲乙两人中选择其一进入审计团队执行一项技术性很强的审查工作。从客观性的角度考量,以下哪种情况可能妨碍此人入选参加审计工作?Ⅰ.甲是内部审计工作人员,具备必须要的技术技能。甲在将审计的系统开发过程...
- 内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能:
- 在一次审计中,有一位与你建立了良好工作关系的雇员告诉你,她知道高层管理当局可能在进行损害组织的非法活动,但该雇员不想让这些情况公诸于众,也不想把她的名字与发布这些消息联系在一起。下列行为违反了《职业道...
- 经济学家根据过去几年一段时期的持续増长预测了未来几年的经济形势,许多政治家讨论了持续増长并通过有效的经济政策来保持强劲的经济发展。这些政治家们忽略了?
- 当内部审计部门缺乏开展具体业务所需的技术专长时,首席审计执行官应该:
