国际注册内部审计师最新试题
HOT
热门试题
- 审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制?
- 某单位的高级管理层要求内部审计活动为所有的管理职员提供持续的内部控制培训。以下最好的解决办法是:
- 内部审计师在审计过程中发现的下列现象中,哪个不能说明存在较大舞弊?
- 在决定销售记录是否有效的过程中,以下哪一项审计证据将会最适合?
- 下列哪项是建立审计历史数据库的优点?Ⅰ.工作底稿的一部分可以从以前的文件中复制,其更新更为简单Ⅱ.对计算机控制测试的次数减少Ⅲ.对重复出现的问题加以关注Ⅳ.可以明确商业环境、经济形势等变化
- 某内部审计师被分派到一项咨询业务,评估最近引进的“实时”生产程序的效率。该审计师发现管理新系统实施的外部咨询师是他硕士论文的导师而且帮助他得到第一份工作作一位审计师。下列哪种内部审计师的应对将最符合国...
- 具有心理学科学历的一位新任审计职员建议设计一份问卷来调查公共汽车司机对于部门经营、加班、行驶小时数/里程数等的态度。以前内部审计师从未使用过类似的问卷,首席审计执行官是否应该同意设计并使用这种问卷?
- 内部审计师会觉得利用叙述性文件比利用流程图更为有效的情形是:
- 以下哪项能够捕获交易支付金额字段内的某些类型的错误?
- 对于一个跨国公司来说,采用民族中心主义的人事政策,所有重要的管理岗位都由母公司的国民担任,该政策的缺点是:
