国际注册内部审计师最新试题
HOT
热门试题
- 某公司尚未在全公司范围内建立风险管理程序,该内部审计师应该:
- 内部审计活动政策应得到制定以便管理业务记录的内容、保管期限、处理外部的接触要求以及法律顾问参与调查时所遵循的程序。在制定这些政策时最重要的考虑是:
- 以下哪一项是审计师不愿使用嵌入式审计模块的主要原因?
- 百事可乐和可口可乐的广告策略表明,这些企业对其主要消费者群体采用的是哪类市场细分?
- 某公司位于税率为40%的纳税档,该公司每支付1美元的利息就需要产生《A》所列金额的经营收入,而公司每支付1美元的股息就需要产生《B》所列金额的税前收入。那么,以下哪项内容的《A》、《B》所列金额是正确...
- 一家使用计划评审技术/关键路径法的公司计划开发一个新的无线食品处理器。确定与这个项目有关的关键路径的主要目的是认识:
- 内部审计师判断有关的审计目标和目的是否已经达到需要根据一定的标准来判断,这一标准是怎样确立的?
- 内部审计人员需要将进程流程图化,将两种功能重叠传递给会计人员,审计人员通过从功能区域聚集有专业特长的人,开发出垂直流程图。在本届会议结束时,每个人关于流程图的绘制能够达成共识,下列哪一项描述了在这种情...
- 关于多元文化团队的说法,哪个选项是对的?
- 在对一家保险公司执行审计业务时,内部审计人员发现高级管理层故意在报送监管部门的财务报表上错误分类了20万美元的资产,以避免重大的法定罚款。为了遵守《IIA职业道德规范》,审计人员采取以下哪项行动最合适...
