国际注册内部审计师最新试题
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- 在执行业务审计的工作过程中,内部审计人员发现该组织正打算购买一个上市公司的供应商。目前还没有公开讨论这件事?以下哪—个内部审计人员的行为会违反IIA的道德规范?Ⅰ.审计人员购买供应商的股票,没有告诉潜...
- 在实施审计的过程中,内部审计师的下列哪些行为可以最好的解释审计风险:
- 应用几个独立数据库,而不是只应用一个大型数据库的风险是:
- 如用人单位希望对应聘者执行背景调查,以下最恰当的做法是:
- 控制循环是控制设计和评估控制中一个非常有用的工作理念,下面关于控制循环的说法不正确的是:
- 以下哪项程序包含在基准比较工作中?Ⅰ.确定关键衡量指标;Ⅱ.收集有关绩效和实务的数据;Ⅲ.确定改善机会。
- 某公司拥有一个负责从中心仓库发送商品的运输车队,每辆送货车都负责运送一种畅销商品,这些商品定期地加以补充。内部审计师注意到存在无法解释的存货短缺现象。下列哪项控制弱点给舞弊创造了机会?
- 甲公司是一家生产电视机的公司,每月生产电视机1000台。甲公司拥有厂房一间、生产零部件的机器5台、工人50名,另需采购原材料。厂房较大,有一半是闲置的,机器全负荷运转,每台机器每月生产200台电视机的...
- 《标准》特别规定了对内部审计师工作的监督必须连续地进行。下列有关监督的说法正确的有:Ⅰ.“连续地”意味着监督贯穿于审计的计划、检查、评价、报告以及后续审计等各阶段。Ⅱ.监督同样应当扩展至培训、时间报告...
- 财务报告出现以下哪种趋势最有可能表明可能存在问题?
