国际注册内部审计师最新试题
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- 某企业管理层不愿承担大幅度改变现有战略所带来的风险,认为发展太快可能导致经营规模和经营领域都会超出企业资源和能力的承受范围,进而出现低效率的情况,该企业最可能正在施行的是( )战略。
- 由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工作。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?
- 在系统失败后恢复数据时,数据库系统通过以下哪种办法避免数据完整性受损?
- 下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?
- 内部审计师审查银行的贷款组合,以确定是否存在不遵循政策法规的行为。法规之一是限制向20个最大的客户贷款的数额(以银行贷款总额的百分比表示)。内部审计师的初步证据表明没有违规。在进一步调查中发现,关联方...
- 书面的政策和程序是用来指导内部审计活动的关键性文件,对于该文件的描述中,不正确的是:
- 内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:
- 甲公司设置有独立的内审部和环境审计部,两个部门独立运行,分别向首席审计执行官和环境管理副总裁汇报。以下说法错误的是:
- 合伙企业的合伙人承担的责任是:
