国际注册内部审计师最新试题
                
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- 以下哪项内容一般属于财务审计的工作重点?
 - 内部审计工作对章程的遵循情况应该得到合理保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性反馈的:
 - 供应链内自下游至**,需求信息发生扭曲,不同环节对需求状况有着截然不同的估计,导致供应链失调,这种现象叫做:
 - 审计师在审计客户用以检查其银行账户状况的一种基于网络的应用程序。在此期间,审计师确保以下哪项内容意义最为重大?
 - 在新项目执行时,内部审计师需要对新项目所采用系统的可执行性进行确定,并且进行成本分析以帮助管理层确定新项目软件是自己开发还是购买,那么这些选择方案进行评价时所使用的最有效的工具是:
 - 一个内部审计部门的质量保证项目在合理的程度上保证审计工作符合各项应用标准。以下哪项是为了反馈审计部门工作效果而设的?Ⅰ.适当监督。Ⅱ.适当培训。Ⅲ.内部检查。Ⅳ.外部检查。
 - 以下哪项不属于内部审计范围?
 - 为了适当控制访问数据库文件,数据库管理人员应正确应用数据库的安全特征,为的是:
 - 某内部审计师在审计过程中发现被审计单位可能存在违法行为,但由于没有证据,他没有向高级管理层说明。但是该审计师可以在与这些未作报告的事实相关的问题发生时充分、真实的解释这些问题。关于该内部审计师的行为的...
 - 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该:
 
