国际注册内部审计师最新试题
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- 银行管理层怀疑银行贷款部主管虚拟贷款单位,将贷款直接转到个人账户,导致贷款拖欠。与之相关的证据包括:※高质量的生活水平,主管解释说这是因为他所进行的投资效益不错,而且他从不休假;※依据公司协议,主管获...
- 某部门经理准备在自己部门开展一项新的制度,在执行之前该部门经理就新制度征得专家的意见,随后进行整理归纳,再匿名反馈给那些专家,再次征求意见,最终得出一致的方案,那么该部门经理所采用的方法是:
- 某家在X国经营的中型公众公司的规模不断扩大,董事们认为应该设立内部审计部门。X国法律要求公众公司必须进行内部审计。该公司修订了公司章程以便反映内部审计部门的设立,董事们决定首席审计执行官必须是注册内部...
- 在决策论中,那些能影响决策的结果且无法控制的将来事件是:
- 公司要求所有员工向工资部门提供一个银行账号,以便后者直接将其两周发放一次的工资存入员工银行账号。在审计工资系统时,审计师最后可能根据银行账号清理工资档案,这是为了确认:Ⅰ.无效的银行账号。Ⅱ.不完整的...
- 以下哪项关于绩效与标准的比较的陈述不正确?
- 应该将以下哪项内容视为舞弊的范例?Ⅰ.在审计测试中发现被审计单位销售或让与了子虚乌有的资产。Ⅱ.一家外部供应商揭露公司存在行贿等不恰当付款现象。Ⅲ.前一天晚上发生了保险柜现金失窃事件,第二天早晨发现保...
- 以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计部门在支持董事会开展企业风险评估方面所发挥的作用?
- 根据相对优势理论,一个国家生产某一特定产品是由以下哪项因素决定的?
- 在业务计划阶段,制定高层次的流程图的作用?
