(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实。最佳的抽查方法是()。
- 下列各项中,不属于社会审计实施阶段工作的是:
- 下列关于分析方法的表述,正确的有:
- 影响生产与存货循环交易和余额的风险因素包括()。
- (一)资料: 2018年5月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计组在调查了解中发现: ①甲公司的某种原材料主要从当地农村采购,需使用现金支付采购货款,...
- 下列各项中,不属于财务报告舞弊方式的是( )
- 2020年4月,某审计组对乙公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.经调查了解,乙公司与固定资产业务相关的部分内部控制措施如下: (1)每年年末,固定资...
- 审计人员对W公司实施财务审计,开展的存货截止期测试程序可能查明()。
- 审计人员保持独立性,属于审计风险控制方法中的( )。[2008年初级真题]
- (一)资料: 2019年3月,某审计组对乙公司2018年度财务收支进行了审计。有关主营业务收入审计的情况和资料如下: 1.审计人员为分析主营业务收入的总体合理性实施了以下程序: (1)将2018...
