(初级) 审计理论与实务最新试题

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- 2020年4月,某审计组对某公司2019年度财务收支进行了审计。有关的资料和审计情况如下: 1.审计人员取得了由被审计单位编制的应付账款明细表,审阅并确定表中无过期未付的债务,在与财务报表上应付账款...
- 下列属于生产与存货循环内部控制中的实物控制的是( )。
- 属于绩效审计定性分析方法的有( )。
- 下列做法中,符合内部控制要求的是:
- 审计人员可以沿着采购业务的正常程序加以追踪,进行对内部控制加以相关检查与验证,检查与验证的内容包括( )。
- 审计人员对某企业产品成本进行审计时,发现该企业在产品成本中列支了如下内容,其中符合相关规定的有()。
- (2011年)下列各项中,不属于信息系统审计内容的是()。
- 取证顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的审计取证方法是( )。
- 下列各项中,符合生产与存货循环内部控制职责分工要求的是: