(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 审计署专业审计司和派出机构的审计分工原则有:
- 下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有 ()。
- 2018年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)会计人...
- (一)资料 2017年1月,某审计组对丙公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到: ①出纳员在办...
- 审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
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- 审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是( )
- 下列做法中,不会导致被审计单位虚增本期主营业务收入的有( )。
