(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列各项证据中,属于内部证据的是( )。
- (一)资料 2019年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2018年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: ...
- 被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是( )
- 促进组织完善治理、增加价值和实现目标是( )的总体审计目标。
- 下列关于内部审计结果运用表述不正确的是( )
- (一)资料 2017年4月,某审计组对甲公司2016年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)销售部门负责赊销信用的...
- 为发现未列报或未入账的应付款项,需要审查的相关凭证有( )。
- 注册会计师出具标准审计报告应当同时满足的条件是( )。
- 对两次发出肯定式询证函后仍未得到回复的某笔应收账款,审计人员应当()。
