(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列关于审计证据的说法表述正确的有( )。
- 下列有关审计证据可靠性的提法中,正确的有( )。[2009年初级真题]
- 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
- 审计的基本职能是( )。
- (一)资料 2019年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2018年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: ...
- (一)资料: 2018年5月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计组在调查了解中发现: ①甲公司的某种原材料主要从当地农村采购,需使用现金支付采购货款,...
- (2017年)被审计单位对审计机关作出的有关财务收支的审计决定不服,可以采取的救济途径有:
- 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
- 对我国审计监督制度做出规定的最高层次法律是( )。[2011年中级真题]
