(初级) 审计理论与实务最新试题

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- 直接用于收集审计证据的方法是( )。
- 为了核实营业收入的截止期,审计人员可实施的审计程序有()。[2011年初级真题]
- 下列各项中,不属于财务报告舞弊方式的是( )
- 在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是( )。[2008年中级真题]
- 2018年3月,某审计机关对丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关生产与存货业务循环的审计情况和资料如下: 1.审计人员在调查了解生产与存货内部控制中发现以下情况: (1)企业生产部门根据...
- 下列各项中,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是:
- 资产负债表审计的目标之一是证实其内容的真实性,主要体现于:
- 下列各项中,被审计单位可以计入产品成本的有()。[2008年初级真题]
- 审计人员的审计结论偏离了审计事项的客观事实,但没引发追究审计责任的行为,说明审计风险是( )。
- 审计人员为核实企业列示于资产负债表上的固定资产价值的真实性和正确性,应审查的内容包括()。[2008年中级真题]