(初级) 审计理论与实务最新试题

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- 下列有关内部控制的表述中,错误的是( )。[2009年初级真题]
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- 下列有关现金监盘的表述,正确的是( )。 A.现金盘点工作应由审计人员进行
- 审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现验收部门与财会部门未能相互分离,这种情况可能导致( )。
- 下列有关内部审计报告编制、复核和分发程序的表述,正确的是()。
- 以下发生的固定资产新增业务中,应当计入“营业外收入”科目的是( )。
- 审计活动的历史记录、审计工作的信息库是:
- 下列各项中,属于采购与付款业务循环中职责分工控制的有( )。
- 下列选项中,不是内部控制作用的是()。
- 关于应付款项的函证程序,下列说法不正确的是()。