(初级) 审计理论与实务最新试题
HOT
热门试题
- 下列关于我国内部审计的表述中,正确的有( )。[初级真题]
- 对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该:
- 2020年3月,某审计组对下属甲公司2019年度财务收支情况进行了审计。甲公司有关销售与收款业务的资料和审计情况如下: 1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到: (1)该公司未单独设...
- 下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是( )。
- 分析性中间表的主要目的是:
- (一)资料 2017年3月,某审计组对丙公司2016年度财务收支进行了审计。有关固定资产审计的情况和资料如下: 1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况: (1)采...
- 下列各项中,应作为固定资产项目在财务报表中列报的有()。[2009年中级真题]
- 下列各项中,不符合审计人员对库存现金监盘要求的是:
- 按审计标准的性质和内容分类,审计标准可分为:
- 审查销售折扣账务处理时,可确认为正确的是( )。
