(初级) 审计理论与实务最新试题

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- 下列属于内部控制测评的作用的有:
- 审计人员发现被审计单位办公用固定资产作为生产用固定资产计提折旧,可能导致的结果有( )。
- (2011年)为了核实营业收入的截止期,审计人员可实施的审计程序有( )。
- 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:
- 在下列有关被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为不正确的是:
- 管理费用审计的内容包括()。
- 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有()。
- 2009年4月,某审计组对丙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)出纳员同时负责现金日记账...
- 在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是()。[2011年初级真题]
- 在查找已提前报废但尚未做出会计处理的固定资产时,最有可能实施的是: