(初级) 审计理论与实务最新试题

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- 2004年4月,审计组对某公司2003年度财务收支进行了审计。在对该公司固定资产业务进行审计时,发现如下情况: 1.该公司与设备采购有关的部分内部控制如下: (1)采购部门确定设备需要量,提出设备...
- 在对该业务循环进行实质性审查时,审计人员实施了以下审计程序: ①将2012年营业收入与以前年度实际数及同期计划数相对比,关注是否存在异常变动; ②对营业收入实施截止期测试,审查是否有将下期的营业收...
- 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
- 以下销售交易中的内部控制,做法不正确的有( )。
- (一)资料:2018年2月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下: 资料1:审计人员对甲公司的电子数据进行清理、转换和验证后,进一步进行投影、连接等操作,以创建适合审计...
- 观察法是绩效审计的一种常用方法,其适用的审计事项是:
- 已确认的政府补助需要退回的,当不存在相关递延收益时,应( )。
- 下列关于审计工作底稿的表述中,正确的是( )。[2010年初级真题]
- 内部控制测评的正确步骤是( )。