(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列有关内部控制测试的表述中,正确的有:
- (2016年)审计机关在对某国有银行的信贷业务实施审计时,审计人员调阅了某企业信贷档案,与企业负责人、信贷经理座谈,并实地查看了抵押的房产,为跟踪贷款资金的流向,延伸检查了其他相关单位。在这一审计过程...
- 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是:
- 某批货物在本报告期销售并发运,被审计单位将销售成本在本期结转,而将销售收入计入下一个报告期,审计人员应该得出的结论有()。[2011年中级真题]
- 社会审计工作底稿的复核中,一般不能作为复核人的是( )。
- 下列关于审计目标的表述,正确的有( )。
- 某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于()。
- 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是( )。
- 审计人员发现的下列情况中,可能存在高舞弊风险的有( )。
- 审计的职能包括( )。
