(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()。
- 我国最早用“审计”一词命名审计机构的朝代是( )。
- 下列有关信息技术对内部控制影响的说法中,正确的有( )。
- 审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。
- 审计管理要服从于( )。
- 下列各项中,可用于证实现金收支截止期正确的审计程序是()。
- 针对接近年末发生的大额销售或异常销售,为了验证营业收入入账的正确性,审计人员实施的下列程序中不恰当的有( )。
- 在审查应收账款过程中,控制函证过程的人员应是:
- 从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是( )。
- 下列关于审计取证模式的表述,正确的有()。
