(初级) 审计理论与实务最新试题
                
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 - 2018年3月,某审计组对乙公司2017年度财务收支进行了审计、有关主营业务收入审计的情况和资料如下: 资料1:审计人员为分析主营业务收入的总体合理性实施了以下程序: (1)将2017年度财务报表...
 - 2018年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)会计人...
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 - 下列关于审计项目计划管理的表述中,错误的是( )。
 - (一)资料: 2019年3月,某审计组对乙公司2018年度财务收支进行了审计。有关主营业务收入审计的情况和资料如下: 1.审计人员为分析主营业务收入的总体合理性实施了以下程序: (1)将2018...
 - 2009年4月,某审计组对丙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)出纳员同时负责现金日记账...
 - 下列有关内部控制测评的说法中,错误的是:
 
