(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列选项中,不属于控制环境的是()。
- 下列有关审计分类的表述中,正确的是( )。
- 审计人员抽取了同一月份的若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测试的方式是()。
- 控制测试的取证方法包括( )。
- 以下针对审计档案的说法中,正确的有( )。
- 2018年3月,某审计机关对丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关生产与存货业务循环的审计情况和资料如下: 1.审计人员在调查了解生产与存货内部控制中发现以下情况: (1)企业生产部门根据...
- (2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。
- 审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是()
