(中级) 审计理论与实务最新试题

HOT
热门试题
- 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
- 在电子数据审计中,审计人员对于从被审计单位采集的格式不一致的数据,可以进行的操作是()。
- 某制药厂在2009年投保了产品责任保险,保险期限为一年。在保险期限内某患者服用该厂生产的已投保产品责任险的药品后,因其配制上的过失致使该患者身体受到极大伤害,到2011年才发现并提出索赔,后由保险公司...
- 为确定财务报表所列库存现金在资产负债表日是否存在,通常应监盘库存现金,则参与盘点的人员除审计人员外,还应有:
- 下列不属于个人(家庭)责任保险的是( )。
- 下列各项中,属于控制活动中实物控制的有:
- 审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是:
- 被审计单位将下列资产负债表日后事项作为调整事项,恰当的是
- (一)资料 2014年2月,某审计组对乙公司2013年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员对乙公司固定资产业务内部控制进行测评,在查验固定资产的新增手续时,...
- 可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。