(中级) 审计理论与实务最新试题

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- 下列有关审计报告的表述,不正确的是()。
- 2018年4月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)由记录应收账款明细账的人员定期向客户...
- 国家审计准则中,规定了不使用准则的情况以及有关审计准则实施的相关问题的是( )。
- 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
- 对生产成本变动合理性进行分析的主要指标及措施有()。
- 下列不属于财务报告的审计目标是( )
- (一)资料 2019年3月,某审计组对乙公司2018年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到: (1)采购部分根据生...
- 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是:
- 下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有 ()。
- 我国最早用“审计”一词命名审计机构的朝代是( )。[2011年初级真题]