(中级) 审计理论与实务最新试题

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- 2017年4月,某审计组对丙公司2016年度财务收支进行了审计,有关薪酬业务审计的情况和资料如下: 1.丙公司生产车间实行计件工资制,后勤部门实行计时工资制,审计人员在对薪酬业务内部控制进行调查时了...
- 下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。
- (2012年)下列各项中,能够反映审计组为完成单个审计项目而作出的工作安排的是( )。
- 针对接近年末发生的大额销售或异常销售,为了验证营业收入入账的正确性,审计人员实施的下列程序中不恰当的有( )。
- 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有:
- 我国最早用“审计”一词命名审计机构的朝代是( )。
- 下列各项中,不属于国家审计机关权限的是: