(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 2020年3月,某审计组对丙上市公司2019年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确定实质性测试的范围和重点。 2.2...
- 绩效审计中,审计人员按照既定标准和合理的控制模式对管理程序进行检查和分析的方法是:
- 下列属于内部控制测评的作用的有:
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- 下列表述中,不属于中国注册会计师职业道德基本原则的是:
- 2020年4月,某省审计厅派出审计组,对某公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关该公司生产与存货循环的资料和审计情况如下: 1.审计人员对该业务循环的内部控制进行了较为详细的调查了解和测试后,...
- (2012年)审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是()。
