(中级) 审计理论与实务最新试题

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- 对两次发出肯定式询证函后仍未得到回复的某笔应收账款,审计人员应当:
- 下列审计程序中能够证实银行存款真实性的是()。
- 某企业2019年账面资料表明当年应付账款大多已付清,审计人员为证实付款情况而取得的审计证据有()。
- 审计人员抽查盘点固定资产,发现账面记录红旗汽车1辆没有实物。追加审计程序查明“应付账款”账户有银行贷方余额25万元,询问被审计单位有关人员,称该车由本单位代银行购买,现在由银行使用。审计人员应()。
- 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()。
- 下列有关审计机关的审计报告的表述正确的有( )。
- 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
- 审计机关在对某国有银行的信贷业务实施审计时,审计人员调阅了某企业信贷档案,与企业负责人、信贷经理座谈,并实地查看了抵押的房产,为跟踪贷款资金的流向,延伸检查了其他相关单位。在这一审计过程中,审计人员采...
- 审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:
- 下列选项中,不属于审计质量控制措施的是( )