国际注册内部审计师最新试题
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- 全球化企业的财务管理,是全球化企业实现全球战略的关键,以下哪项不是全球化企业财务管理的目标?
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- 内部审计部门在审计业务中已初步断定,公司财务部门存在不当会计做法。公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,并要求内部审计部门对该事件保密,不要将此问题向外部审计师通报。针对这个问题,首席审计执行官...
- 某个组织应当制定合规标准和流程,并且编制书面文件的雇员应当遵守业务行为规范。以下哪项有关业务行为规范和合规标准的陈述是正确的?
- 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?
- 下列哪项关于为具体的审计业务分派工作人员的说法最恰当?
- 一名审计工作人员在一次审计业务即将完成之时,发现营销总监有赌博的恶习。赌博问题与当前的业务并无直接联系。此审计人员有完成当前业务的紧迫感。审计人员注意到这个问题并将此信息转发给首席审计执行官,但没有做...
- 审计师要评价管理层对公司不可收回账款金额的估值,以下哪种数据对于审计师的工作有效性最差?
- 供应商的是企业活动得以进行的前提条件,能够强化供应商谈判能力的情形是哪项?
- 内部审计师在审计过程中被告知他所审计的业务正发生舞弊,但不明确舞弊所涉及的具体种类和相关人员。内部审计师怀疑几个领域都可能发生舞弊,那么他应该:
