国际注册内部审计师最新试题
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热门试题
- 一个高价耐用品零售商设置了一个按价目表订货的部门来接受客户的电话订货。该零售商经常进行价格促销,这时电话接线员就按促销价处理订货。这种做法的风险是:
- 某内部审计师在审计公司经营情况进行审计时,发现毛利率明显的增加,管理层解释说毛利率的增加是由于生产经营效率提高导致的。那么内部审计师应该采取哪种审计措施来证明这种说法:
- 董事会与管理层有关控制在组织中的重要性所持有的态度或行动是指:
- 管理者能够凭借权力和职权来实现目标,权力和职权这两个概念的联系应如何解释?
- 下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是:
- 关于询问舞弊嫌疑人的调查问卷,下列说法中不正确的是:
- 以下哪种情形可能会使员工窃取其他单位送达至本组织的支票并将其兑现?
- 银行政策要求贷款部门职员审查所有贷款申请,并将那些认为适合为其提供资金的申请交给贷款委员会审批。在确定是否按照与银行政策一致的标准来拒绝给某些申请提供贷款时,最有效的审计程序是对以下哪项进行属性抽样?
- 采用招标的形式选择供应商,这是哪种控制的例子:
- 下面哪项控制能够利用有效的成本来最小化家庭银行系统的非授权使用?
