国际注册内部审计师最新试题
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- 某分支机构的管理层对而且只对收入和成本负责,该分支机构属于:
- 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是:
- 某制药企业的内部审计师按照要求正在开展一项关于企业实验室安全标准的审计项目。实验室的保安措施是严格的,其不允许开展审计程序必要的观察程序。依据《标准》,以下哪项措施能够确保关于实验室的审计项目顺利开展...
- 在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(I D)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这...
- 内部审计师正在编写准备提交给管理层的初步报告,以反映发现的可能存在的舞弊行为,那么该初步报告中应该包括:
- 由于内部控制存在的缺陷,内部审计师认为记录在验收报告中关于存货的增加信息可能不并可靠,那么在这种情况下,内部审计师应该选用下列哪种材料加以证明:
- 甲公司正在启动一项全面质量管理项目,要求市场营销人员与设计人员一同确定产品的性能和外观,以便产品的设计更加符合顾客的需求,这种全面质量管理方法叫做:
- 信息系统审计人员在复核组织测试战略过程中发现公司测试数据库每周依据生产数据库的部分内容进行更新。该过程最有可能对以下哪一项内容产生影响?
- 某内部审计师对某工厂的存货使用符合性测试进行审计,但是首席审计执行官表示这种审计方法是不符合重要性原则的,下面哪项陈述是对这位首席审计执行官的最佳支持:
- 内部审计人员除了在审计报告中陈述事实之外,有时还发表审计意见。应有的职业审慎要求审计人员的意见应该:
