国际注册内部审计师最新试题
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- 内部审计师考虑以风险分析的结果为基础,来决定本组织的审计领域,对风险分析,下列说法正确的是:
- 下列哪个陈述最好地描述了对审计工作底稿的审查可能帮助内部审计人员的职业发展?
- 审计师考虑提出一个针对虚假领取者这一潜在问题的恰当控制措施。该审计师认为下列控制程序都是可纳入建议的潜在项目:Ⅰ.要求领取人文件的所有改动都要事先得到独立调查,然后由相应社工的主管批准。Ⅱ.要求在领取...
- 公司发行了票面利率为10%的债券,此时市场上类似风险和期限的债券的市场利率为15%。下列哪项是公司应该用来记录债券发行的曰记账分录的正确格式?
- 某组织的内部审计活动已建立10年。但其章程尚未得到董事会的批准。不过,董事会由首席执行官担任主席,并由财务总监与一位外部的董事构成。首席审计执行官直接向批准审计工作安排的财务总监报告工作,因此,内部审...
- 最有可能促使首席审计执行官在审计计划阶段应用了风险评估方法的原因是风险评估提供了:
- 以下不属于项目管理技术的是:
- 某内部审计师正对采购与应付帐款系统进行经营审计。审计目标在于确定该系统中有利于提高效率性和效益性的变更措施。下列哪些陈述有助于支持审计人员作出改进电子数据交换(EDI)的建议?Ⅰ.只有一小笔业务;Ⅱ....
- 以下哪项最有可能是有效调整的合规性项目的要素:
- 工作底稿包括以下哪项内容,将使审计主管在得出“审计证据足以支持记账分录得到恰当编制和批准”这一审计结论时受到挑战?
