(初级) 审计理论与实务最新试题

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- (2010年)下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。
- 属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
- 下列各项中,不符合审计人员对库存现金监盘要求的是:
- 2008年4月,某审计组对丙上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关存货业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该公司存货业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)生产部门负责签发订购...
- 下列有关国家审计法律责任的表述中,正确的是:
- 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有( )。
- 2018年3月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务循环内部控制调查中了解到:销售人员接到客户订货单并调查...
- 在查找已提前报废但尚未做出会计处理的固定资产时,最有可能实施的是:
- 下列各项中,应作为固定资产项目在财务报表中列报的有:
- 审计人员应当确定,决算日前后发生的购置和付款业务是否恰当的记录在所属的会计期间,这一审计目标对应的是: