(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 2018年3月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务循环内部控制调查中了解到:销售人员接到客户订货单并调查...
- 下列关于审计工作底稿作用的表述,错误的是( )。
- 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
- 审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实。最佳的抽查方法是()。
- (一)资料 2017年3月,某审计组对乙公司2016年度的财务收支进行了审计。乙公司主要从事钢材产品的加工和贸易业务。有关审计的情况和资料如下: 1.为了检查乙公司生产和存货业务循环内部控制的有效...
- 下列各项中,超出审计机关权限的是( )。
- 审计人员采用各种方法收集的审计证据均应( )。
- 审计人员判断审计事项是非、优劣的标准是( )。[2008年中级真题]
- 下列有关应收账款函证的说法中,正确的是( )。
- (2011年)在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有()。
