(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列关于审计取证基本方法的表述中错误的是:
- 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是( )。
- 对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是()。
- 被审计单位记录了虚假的销售收入100万元,审计人员认为其影响的财务报表认定是:
- 审计人员对合并财务报表进行审查时,应当审查的内容有()。
- 2008年4月,某审计组对丙上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关存货业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该公司存货业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)生产部门负责签发订购...
- 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括( )
- 下列有关审计方法的表述中,错误的是:
- 以下各项中,通常应当纳入实质性程序重点的有( )。
- 关于审计工作底稿的编制要求,以下不正确的是( )。
