(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是( )。
- 2020年4月,某省审计厅派出审计组,对某公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关该公司生产与存货循环的资料和审计情况如下: 1.审计人员对该业务循环的内部控制进行了较为详细的调查了解和测试后,...
- 下列有关审计证据可靠性的提法中,错误的是( )。
- 下列关于审计质量管理的表述中,正确的有:
- 下列对审计机关及其审计人员应当具备的基本资格条件和职业要求进行规范的是( )。[2008年中级真题]
- 审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是:
- 审计人员在审查某股份有限公司存货时,发现有部分库存材料实际成本高于市场价格,被审计单位未按有关制度计提“存货跌价准备”,与此相应的审计处理为()。
- 运用检查方法时的注意事项有( )。
