(初级) 审计理论与实务最新试题
HOT
热门试题
- 根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。
- 2020年3月,某审计组对丙上市公司2019年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确定实质性测试的范围和重点。 2.2...
- (2012年)下列各项中,属于运用分析方法检查固定资产折旧费用合理性的是()。
- 收到与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的费用或损失,应当计入( )。
- 内部控制按照控制的功能可以分为预防式控制和察觉式控制。以下属于预防式控制的有( )。
- 将本期现金流量表某项目数据与前期现金流量表相同项目数据进行比较,以揭示项目本身及其所反映经济内容的合理性,这种分析方法是( )。
- 下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有( )。
- 下列各项中,属于管理层对财务报表责任的有( )。
- 2020年4月,某审计组对某公司2019年度财务收支进行了审计。有关的资料和审计情况如下: 1.审计人员取得了由被审计单位编制的应付账款明细表,审阅并确定表中无过期未付的债务,在与财务报表上应付账款...
- 下列表述中,不属于中国注册会计师职业道德基本原则的是:
