(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 2011年3月,某审计组对甲公司2010年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务循环内部控制调查中了解到:销售人员接到客户订货单并调查...
- 下列有关审计取证方法的表述中,错误的有:
- 下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有()。
- 审查财务报表的目标有( )。
- 下列关于审计机关向社会公布审计结果的说法中,正确的是( )。[2008年中级真题]
- 下列各项审计风险中,属于审计人员可控的风险是( )。
- 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
- 下列关于详查法的表述中,不正确的是:
- 从狭义上来看,计算机审计包括( )。
- 下列审计证据中最可靠的是( )。
