(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
- 下列关于审计风险的表述,正确的是:
- 案例二 (一)资料 2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计,有关采购及付款的情况和资料如下: 资料1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况:...
- 以下项目应在资产负债表上银行存款余额中做出处理的是()。
- 被审计单位内部控制设置比较健全,但未能有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为( )。[2009年初级、中级真题]
- 下列关于国家审计的表述,正确的是( )。
- 销售与收款业务循环中,用来表示由于销售退回或经批准折让而引起的应收账款减少的凭证是()。[2010年中级真题]
- 数据采集的方式有:
- 下列各项中,属于审计质量控制措施的是( )。
- 为测试银行存款截止期的正确性,审计人员应审查银行存款收付业务的期间是:
