(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 注册会计师在对许多重要项目无法实施必要的审计程序,或者无法获取必要的审计证据,从而无法就会计报表的整体作出评价时,应出具的审计意见类型是( )。[2008年中级真题]
- 下列有关审计准则的表述中,正确的是:
- 下列各项证据中,属于内部证据的是( )。
- 注册会计师接受委托实施财务报表审计,体现的审计职能是( )
- 审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有( )。
- 下列工作中,属于国家审计在实施阶段的工作的是:
- 2018年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)会计人...
- (一)资料 2019年3月,某审计组对乙公司2018年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到: (1)采购部分根据生...
- 审计人员发现一笔210万元的应付账款账龄2年,经审阅原始单据,询问被审计单位有关人员,均未能有效证实其真实性,审计人员应进一步采取的措施是( )。
- 根据《审计机关公布审计结果准则》,以下说法正确的有( )。
