(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应( )。
- 社会审计工作底稿的复核中,一般不能作为复核人的是( )。
- 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:
- 审计人员审查库存现金时,发现账面结存4 298.20元,实际库存3 028.20元,另有已支付的150元劳务费和已报销的520元差旅费单据未入账。审计人员由此可以得出的结论是( )
- 以下不属于控制环境要素的是( )。
- 下列有关审计独立性的表述中,不正确的是()
- (2016年)下列有关审计人员选择审计标准的做法,错误的是:
- 2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查时了解到: (1)销货单、销售发票和发运凭...
- (2017年)在对应收账款进行函证时,不适合采用否定式函证的情况有:
- 在被审计单位盘点存货之前,注册会计师应当:
