国际注册内部审计师最新试题

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- 在总体中存在一定数量的违规情况。在发现了一个怀疑存在违规的情况后,立即停止抽样,则这种抽样方式是:
- 某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:
- 下面的选项中,不属于控制工具的是:
- 在审计过程中,内部审计师要想被认为其是可信的,就应该确保他们的言语和非言语信息?
- 某首席审计执行官在审计工作中考虑审计项目的控制和预算的审计时间,那么该首席审计执行官认为,在何时做出修订时间预算的决定是合理的:
- 对无线访问控制程序进行复核的信息系统审计人员最关注以下哪一项?
- 某公司处于BGG矩阵中的右上方,为了维持这类业务,公司需要投入大量的资金。则在哪种情况下,该公司很可能会继续投资该业务?
- 首席审计执行官(CA E)对公司决定留用某家外部审计事务所的情形,应该:
- 在审查企业流程过程中,内部审计师可以:
- 某公司存在很高的固有风险,同时已建立非常有力的控制系统,在对该公司的财务报表进行年度审计时,外部审计师也许可以允许发现风险的增加,这是因为: