(初级) 审计理论与实务最新试题
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- (一)资料 2019年2月初,某审计组对丙公司2018年度财务收支进行审计。有关货币资金业务: 1.审计实施方案对货币资金业务的具体审计程序及所要实现的审计目标做出安排,部分摘录如下: (1)运...
- 2011年4月,某审计组对乙公司2010年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)仓储部门根据...
- 下列各项中,符合审计独立性要求的是:
- (2012年)审计人员决定对存货实施监盘程序在审计人员的要求下,乙公司成立了存货盘点小组并与审计人员一起研究制定了盘点计划。乙公司共有 A、B两个仓库目分别位于两个分厂内,公司总经理建议对 A、B...
- 下列各项措施中,审计人员认为能够有效防止向不符合信用标准的客户进行赊销的是 ( )。
- 为了核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是()。[2009年初级真题]
- 下列业务流程容易导致内部控制失效的是:
- 在绩效审计中,根据实际产出评价被审计单位的目标是否实现的方法是( )。[2009年中级真题]
- 审计机关和审计人员开展的下列工作中,适用国家审计准则的是:
- (2012年)下列各项中,能够有效测试存货截止期的是( )。
